Empenho Nº: 00131

Data Empenho: 16/01/2013
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Orgão Público: 020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA
Unidade Orçamentária: 020900 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 020901 ENCARGOS GERAIS
Favorecido: 02.***.***/****-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Valor Pagamento: R$ 74,19   
 
Despesa: 32902199099 Outros Juros da Divida Contratada
Programa: 0039 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Ação: 0001 Amortização e Juros da Dívida
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 
Processo Nº:
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: DISPENSA
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
16/01/2013BOLETO BANCÁRIO
R$ 74,19


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
16/01/20131300873
R$ 74,19
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